วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เรื่อง การวางระบบบัญชีเงินบำรุงทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์


       กรมราชทัณฑ์ได้ว่างระบบบัญชีเงินบำรุงทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ที่สอดคล้องกับหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ  เพื่อใช้ในการบันทึกบัญชีเงินบำรุงทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์อย่างถูกต้องตามระเบียบ  เรียกว่าระบบบัญชีเงินบำรุงทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์  พร้อมจัดทำแนวทางการดำเนินการด้านบัญชีและการรายงานทางบัญชีเงินบำรุงทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และทางเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายในจึงได้มีการแนะนำแนวการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการว่างระบบบัญชีเงินบำรุงทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์   วันที่  6  กุมภาพันธ์  2555  ณ  หน่วยตรวจสอบภายใน  กรมราชทัณฑ์

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานตรวจสอบภายใน ระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2554 ณ โรงแรมหัวหินบลูเวฟ บีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์















วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการตรวจสอบภายใน ด้านการตรวจสอบการดำเนินงาน การประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายในของกรมราชทัณฑ์













๑.  ชื่อโครงการ :   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตร  การพัฒนาศักยภาพการตรวจสอบภายใน
                       ด้านการตรวจสอบการดำเนินงาน  การประเมินความเสี่ยง  และการควบคุมภายใน
                       ของกรมราชทัณฑ์

๒.  หน่วยงานเจ้าของโครงการ    :     หน่วยตรวจสอบภายใน   กรมราชทัณฑ์

๓.  ผู้อำนวยการโครงการ         :     นางพรรณี   แย้มศิริ       ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

๔.  ระยะเวลาดำเนินการ :     ระหว่างวันที่ ๒๖ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔  ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์          
                                   อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี

๕.  หลักการและเหตุผล  :   
                   จากการที่กรมราชทัณฑ์ให้ความสำคัญกับความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัดของการดำเนินงาน  การวัดและประเมินผลงานเพื่อให้เกิดการแข่งขันและพัฒนางานในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  สามารถตอบแทนผลสำเร็จจากการทำงานได้อย่างเป็นธรรมและมี       ความโปร่งใส  ส่งผลให้การตรวจสอบภายในต้องปรับตัวเองเพื่อให้สามารถตอบรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในฐานะที่เป็นเครื่องมือหรือผู้ช่วยของผู้บริหารในการติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ ในหน่วยงาน  และเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการที่จะทำให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด  โดยขยายขอบเขตของการตรวจสอบภายในจากการตรวจสอบความถูกต้องในการใช้จ่ายเงินไปสู่การตรวจสอบการดำเนินงานที่เน้นประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นสำคัญ  แนวคิดและวิธีปฏิบัติจะเปลี่ยนไป  ลักษณะและขอบเขตของงานตรวจสอบภายในจะขยายกว้างและหลากหลายมากขึ้น  ทำให้งานตรวจสอบภายในเป็นงานบริการที่จะให้หลักประกันที่เที่ยงธรรมและให้คำปรึกษาที่เปี่ยมด้วยคุณค่าแก่ส่วนราชการ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง  การควบคุมและการกำกับดูแลภายในส่วนราชการอย่างเป็นระบบ  เพื่อให้การดำเนินงานของส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จตามที่มุ่งหวัง        
                   เพื่อให้งานตรวจสอบภายในตอบสนองความต้องการของกรมราชทัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และเกิดความประหยัด หน่วยตรวจสอบภายใน  กรมราชทัณฑ์  จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตร  การพัฒนาศักยภาพการตรวจสอบภายใน  ด้านการการตรวจสอบการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ของกรมราชทัณฑ์ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๖ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔  ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 

.  วัตถุประสงค์  :
                   .  เพื่อเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในและวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้านการตรวจสอบการดำเนินงาน  การประเมินความเสี่ยง  และการควบคุมภายใน
                   ๒.  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในด้านการตรวจสอบการดำเนินงาน  การประเมินความเสี่ยง  และการควบคุมภายใน  เพื่อให้เกิดความระมัดระวัง  รอบคอบ  และมีทักษะอย่างเหมาะสมในอันที่จะทำให้ผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ
                   .  เพื่อให้มีการพัฒนาและปรับปรุงงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องในอันที่จะทำให้การทำงานมีคุณภาพเป็นที่เชื่อถือและยอมรับของผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ


๗.  กลุ่มเป้าหมาย           :    เจ้าหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน  จำนวน  ๓๑  คน
                                     เจ้าหน้าที่ของกองการเจ้าหน้าที่  จำนวน    คน


๘.  สถานที่จัดการฝึกอบรม   :      สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์  กรมราชทัณฑ์  จังหวัดนนทบุรี


๙.  หลักสูตรและหัวข้อวิชาการฝึกอบรม :
                   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตร  การพัฒนาศักยภาพการตรวจสอบภายในด้านการตรวจสอบการดำเนินงาน  การประเมินความเสี่ยง  และการควบคุมภายใน ของกรมราชทัณฑ์
                   หัวข้อวิชาการฝึกอบรม  มีดังนี้
                   ๑.  แนวทาง  และหลักการพื้นฐานการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
                   ๒.  การประเมินความเสี่ยงระบบควบคุมภายในเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน
                   ๓.  หลักฐานที่ใช้ในการตรวจสอบ
                   ๔.  การจัดทำกระดาษทำการ
                   ๕.  สรุปผลการตรวจสอบและการจัดทำรายงานการตรวจสอบภายใน
                   ๖.  การตรวจสอบการดำเนินงาน
                   ๗.  การฝึกปฏิบัติและการนำเสนอผลการปฏิบัติ

๑๑.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
                   .  ผู้ตรวจสอบภายในได้ทบทวนการปฏิบัติงานที่ผ่านมาว่าเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการมากน้อยเพียงใด
                   .  ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในและวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้านการตรวจสอบการดำเนินงาน  การประเมินความเสี่ยง  และการควบคุมภายใน
                   ๓.  ผู้ตรวจสอบภายในได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน และได้ฝึกปฏิบัติงานจริงด้านการตรวจสอบการดำเนินงาน  การประเมินความเสี่ยง  และการควบคุมภายใน 
                   .  เพื่อให้มีการพัฒนาและปรับปรุงงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง  ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และเกิดความประหยัด  การสรุปผลการตรวจสอบและการจัดทำรายงาน          การตรวจสอบภายในเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับของผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ


๑๒.  ผู้รับผิดชอบโครงการ
                   ๑.  นางพรรณี             แย้มศิริ           ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
                   ๒.  นางสาวจิตรวดี        เอี่ยมทศานนท์  นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ
                   ๓.  นางวัฒนาพร          คงเลิศมงคล     นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ
                   .  นางบุบผา             ไพฑูรย์วงค์       นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
                   ๕.  นางลัดดา              รุจิณรงค์         นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
                   ๖.  นางพรรณี             นาคเนียม         นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
                   ๗.  นางสาวบุญนิธี        สุขเมือง           นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
                   ๘.  นางฐิติพรรณ          เพิ่มพูลศักดิ์      นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
                   ๙.  นางสาวเกศวสา       มณีแสง           นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


โครงการฝึกอบรม กลัดสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน" ของกรมราชทัณฑ์















1.  ชื่อโครงการ :   โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของกรมราชทัณฑ์

2.  หน่วยงานเจ้าของโครงการ    :     หน่วยตรวจสอบภายใน   กรมราชทัณฑ์

3.  ผู้อำนวยการโครงการ          :     ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

4.  ระยะเวลาดำเนินการ :     ระหว่างวันที่ 23 - 24  ธันวาคม  2553  ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์         
                                   อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี

5.  หลักการและเหตุผล   :   
                   ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551         ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดเป้าหมาย  ทิศทาง  ภารกิจงานตรวจสอบภายในเพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของส่วนราชการโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของส่วนราชการ  ซึ่งในระดับกรมมีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคซึ่งกรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการได้กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน        ของส่วนราชการ  เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีกรอบการปฏิบัติงานที่เหมาะสมโดยสามารถเข้าไปตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของส่วนงานต่างๆ อย่างเป็นระบบและครอบคลุม ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง  การควบคุม  และการบริหารจัดการที่ดี
                   เพื่อเป็นการผลักดันและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในมีวิธีการและกระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน  มีการพัฒนาและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องในอันที่จะ       ทำให้ผลงานมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้บริหารในการนำผลการตรวจสอบไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ   ประสิทธิผลในการบริหารงานให้สัมฤทธิ์ผลและสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด  จึงเห็นควรจัดให้มีโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน

6.  วัตถุประสงค์  :
                   1.  เพื่อเสริมสร้างความรู้   ความเข้าใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในและวิธีการปฏิบัติ งานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของ         ส่วนราชการ
                   2.  เพื่อให้มีการพัฒนาและปรับปรุงงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องในอันที่จะทำให้การทำงานมีคุณภาพเป็นที่เชื่อถือและยอมรับของผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ
                   3.  เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในมีความระมัดระวัง  รอบคอบ  และมีทักษะอย่างเหมาะสมในอันที่จะทำให้ผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ
7.  กลุ่มเป้าหมาย            :    เจ้าหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน  จำนวน  32  คน

8.  สถานที่จัดการฝึกอบรม   :      สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์  กรมราชทัณฑ์  จังหวัดนนทบุรี

9.  หลักสูตรและหัวข้อวิชาการฝึกอบรม :
                   โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของกรมราชทัณฑ์
                   หัวข้อวิชาการฝึกอบรม  มีดังนี้
                   1.  ระเบียบ  มาตรฐาน  และจริยธรรมการตรวจสอบภายในภาคราชการ
                   2.  กระบวนการตรวจสอบภายใน
                   3.  การบริหารคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
                   4.  แนวทางการรายงานผลการตรวจสอบ
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
                   1.  ผู้ตรวจสอบภายในได้ทบทวนการปฏิบัติงานที่ผ่านมาว่าเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการมากน้อยเพียงใด
                   2.  ผู้ตรวจสอบภายในได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
                   3.  ผู้ตรวจสอบภายในได้เรียนรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
                   4.  หน่วยตรวจสอบภายในได้มีการพัฒนาและปรับปรุงงานในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลการทำงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น
                   5.  ผู้บริหารเกิดความมั่นใจในรายงานผลการตรวจสอบภายในของหน่วยรับตรวจมากยิ่งขึ้น      
11.  ผู้รับผิดชอบโครงการ
                   1.  นางสาวจิตรวดี        เอี่ยมทศานนท์   นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ
                   2.  นางวัฒนาพร          คงเลิศมงคล      นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ
                   3.  นางบุบผา              ไพฑูรย์วงค์       นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
                   4.  นางลัดดา              รุจิณรงค์          นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
                   5.  นางพรรณี             นาคเนียม         นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
                   6.  นางสาวบุญนิธี         สุขเมือง           นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
                   7.  นางฐิติพรรณ          เพิ่มพูลศักดิ์       นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ